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贛州發展集團召開2024年度黨委審計委員會會議暨2023年度內部審計總結大會

作者:溫培焱 編輯:黨群工作部 發布時間:2024-04-30 08:48:00 點擊數:2216

4月28日,贛州發展集團召開2024年度黨委審計委員會會議暨2023年度內部審計總結大會。集團黨委書記、董事長、黨委審計委員會主任楊曉斌主持會議并講話,集團黨委審計委員會成員、國資委外派監事等參加會議。

會議傳達學習了全國審計工作會議精神及省委、市委審計委員會會議精神,聽取了2023年度集團內部審計工作情況及以往審計問題整改進展情況報告,審議通過了《2024年度內部審計工作計劃》。

會議認為,過去一年,內審圍繞集團“兩重大一試點”定位和中心工作,積極履職盡責,不斷拓展審計監督的廣度和深度,聚焦子公司“一把手”權力運行、特殊目的公司運轉情況開展離任審計和專項審計,緊扣債權、股權和固定資產投資開展項目后評價,統籌巡察整改和項目審計推進逾期項目倒查工作,深度揭示了各單位在政策措施落實、項目投資決策、采購招投標、組織治理與內控、合同及檔案管理等方面的短板和弱項,并提出了針對性、操作性強的意見建議,常態化做好了集團內部“經濟體檢”,有力有效促進了集團各項業務合規、健康發展,審計監督質效更加凸顯。

就做好2024年內審工作,楊曉斌強調,一要緊扣集團業務發展與中心工作,充分發揮審計監督治已病、防未病作用。要按照習近平總書記關于審計工作“六個聚焦”的重要要求,緊扣市委“三大戰略、八大行動”以及集團“兩重大一試點”定位,立足經濟監督主責主業,聚焦集團資金密集、資產聚集、資源富集等重點領域,認真組織實施好今年安排的審計計劃為子公司把準脈、開良方。同時,強化問題線索移送力度,對審計發現有關違反法律法規及黨紀政紀規定的,及時向相關部門移送,強化審計監督權威性和震懾力。

二要深化集團“大監督”格局建設,督促被審計單位切實扛起整改政治責任。審計部門要加強與紀檢監察、組織人事、財務、風控等各類監督聯動協同,在監督信息、監督資源及監督成果上實現互通互享,推動集團“大監督”網絡織得更緊更密。要壓實各子公司審計整改主體責任,緊抓整改成效不放松,做到舉一反三、標本兼治,推動審計成果真正轉化為集團高質量發展的內生動力。

三要打好自身建設“組合拳”,鍛造綜合素質過硬的審計特種部隊。要堅持全面從嚴治黨治審,嚴守政治紀律和政治規矩,認真執行審計“四嚴禁”工作要求和“八不準”工作紀律。要全面提升履職能力,加強審計人員教育培訓和實戰訓練,做實做細研究型審計,注重審計技術方法創新,深度提煉審計經驗做法,做好審計外部宣傳,著力打造一支“能查、能說、能寫”的高素質專業化隊伍。

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