規范公司經營管理 開展企業內部審計
規范公司經營管理 開展企業內部審計
作者:吳蓓蕾
編輯:本站
發布時間:2012-10-29 15:38:55
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為全面了解下屬各公司經營情況,進一步規范公司經營管理,防范經營風險,根據2012年內部審計工作方案的安排,集團公司成立了審計組,對下屬子公司—贛州市信用擔保有限公司、鑫和典當有限公司、辰達出租汽車有限公司、贛州三和房地產開發有限公司以及錦園物業管理有限公司進行了審計。針對企業內部管理制度建立健全情況、財務情況、業務合同情況進行了全面的調查分析,指出存在的問題和風險,提出改進的建議和措施,較好地發揮了審計工作的監督服務職能。此次審計,總結了下屬分公司經營管理的經驗和教訓,加強了風險控制,對提高企業經營管理水平,將起到積極作用。